本年度在学校党委和校长的领导下,在上级主管部门的指导下,审计处全体同志认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕学校的工作重点,按照学校党委审计委员会确定的审计工作计划,荣获2021年度全省教育审计先进集体,2名同志分别获得先进个人和优秀通讯员。

一、加强思想政治学习和业务技能提升
(一)加强思想政治学习,提升审计人员的理想信念和政治素养。一是深入开展党史学习教育,创新党史学习方式,先后到宁津县等红色教育基地开展主题党日活动,持续把学习成效转化为工作动力和成效。二是坚持把反腐倡廉教育融入党员经常性教育工作,使每位党员筑牢思想底线,做到警钟长鸣、防微杜渐。


(二)以研究型审计助力做好事前风险防范。一是编印《山东省高校领导干部经济责任审计风险清单与防范措施手册》。为更好地发挥内部审计“治已病、防未病”作用,立足早提醒、早预防、早纠正,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,我处组织专人对近三年来国家审计、内部审计发现的高校典型性、普遍性问题进行了认真梳理和系统分析,对一些易发生、常发生问题进行了归纳汇总,编印成手册1100本,手册包括16个方面、79个主要风险点、517个风险表现形式,并附相关法律、法规制度。供各部门将其作为案头册、工具书查阅使用,相关人员可以结合自身岗位职责,主动对照风险清单及防范措施自查自纠,提高日常管理工作水平,认真学习风险所涉及的相关政策文件,时刻做规矩上的清醒人,提前做好风险防范,为加强源头治理,解决老师们“担心的事”发挥了积极作用。该手册属于全省高校独此一家编印,正在陆续分发到校内各部门。
二是以审计科研课题研究推动审计工作创新。积极申报科研课题,本年度完成教育审计学会科研立项6项,其中完成科研结题5项。

其中我处申报的学校第三批干部教育培训精品课程建设课题——《新时期高校领导干部经济责任审计视角》,获得精品课程资助,也是学校机关部门唯一获批的单位。课题以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面梳理新时期高校领导干部经济责任审计发现的问题,让领导干部熟悉经济责任审计主要内容,存在的主要风险点及风险表现形式,以便做到早发现、早预防、早解决。围绕重点研究成果,设计了一期7天的审计培训课程,为学校今后加强干部培训做出了显著贡献。
二、出色完成上级主管部门重点工作任务,受到山东省教育审计学会、省教育厅领导的高度表扬,为学校赢得了荣誉,为学校内涵式高质量发展作出积极贡献。
(一)承接教育厅安排的关于省属高校审计共性问题分析报告任务。因我校审计工作在省属高校走在前列,人员素质过硬,我处受教育厅信任,于2021年1月27日-2月25日接受任务,要求对2018年至2020年省审计厅经济责任审计发现的问题进行归纳、分析、汇总,撰写高校经济责任审计发现问题分析报告,涉及25所高校和46名主要领导干部。我校作为唯一承接该项任务的高校,任务重大、使命光荣,审计处全体同志克服寒假期间调度难、时间紧等多重困难,加班加点,认真工作,审阅审计报告25份、对存在的近600个问题进行分析、归纳、汇总,对问题原因进行细致分析,并针对性地提出了建设性意见和建议,在此基础上撰写出1.2万余字的《高校经济责任审计发现问题分析报告》。
(二)承接教育厅安排的对省属公办本科高校四个领域腐败风险专项清理整顿工作的汇总分析工作。山东省教育厅于2021年12月1日下发通知,要求省属公办本科高校对非学历教育、基础教育合作办学、校办企业、附属医院等4个领域存在的腐败风险开展专项清理整顿,清理整顿工作涉及40所高校,四个领域涉及主要风险要点130个,其中非学历教育风险点35个、基础教育合作办学25个、校办企业29个、附属医院41个。我处鹿新来同志利用周末时间对各高校清理整顿发现的问题进行归纳、分析、汇总,并起草了《山东省关于公办本科高校四个领域腐败风险专项清理整顿工作的报告》。
三、聚焦重点领域和重点环节,增收节支成效卓著
本年度加大审计力度,努力为学校节约资金。全年开展审计项目328项,为学校挽回资金损失和各项审计审减资金共计1412.71万元,较上年增长2.12倍,相当于为全校在职教职工每人挽回收入5036.36元。
1.财务审计工作完成情况。全年共开展财务审计29项,超额完成年初计划9项,共出具审计报告29份,涉及资金总额3.75亿元,查出违规、违纪资金58.93万元,挽回损失资金42.84万元,报销程序不规范、手续不完善资金2064.02万元,提出审计建议67条,并督促相关部门完成审计整改。
2.零星工程修缮项目审计情况。完成基建修缮项目结算审计58项,工程原报送审额13116.75万元,审定工程总造价12050.87万元,净审减值1065.89万元,审减率8.13%。
3.加强事前控制,注重从源头上节约资金,创造性地开展零星工程工程量清单审计,有效防范了事前资金损失的风险,工程建设成本控制和资金节约十分明显。自9月份开始进行工程量清单审计,共完成审计项目22项,送审值5060.14万元,审定金额4756.56万元,审减金额303.59万元,审减率6%。
4.经济合同签订和结算审计完成情况。完成合同签订和结算审计113项,审计资金4527.44万元,其中合同签订审计97项,审计资金4399.24万元;合同结算审计16项,审定金额128.20万元,审减金额0.39万元。此外,完成科研项目结题备案审查106项,备案科研经费1559.05万元,并提供业务咨询服务,有效提高资金使用效益和防范财务风险。


在今后的审计工作中,我们将一如既往,紧紧围绕内部审计监督、评价和建议职能、更加重视建立长效机制,为建设国内一流的综合性师范大学积极贡献力量。
